Линия бухгалтеров Казахстана
 
Текущее время: 26 май 2018, 08:09

Часовой пояс: UTC + 6 часов




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: НДС
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 16:23 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 янв 2012, 16:12
Сообщения: 13851
Заслуженная репутация: 101

Повысить репутациюПонизить репутацию
Не будет.

_________________
С уважением.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НДС
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 16:31 
Не в сети
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 мар 2012, 20:20
Сообщения: 321
Заслуженная репутация: 1

Повысить репутациюПонизить репутацию
Иосифовна спасибо большое

_________________
быть хорошей долго не получается,потому что рано или поздно из тебя сделают плохую.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НДС
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 15:01 
Не в сети
Ученик

Зарегистрирован: 04 сен 2014, 14:53
Сообщения: 17
Заслуженная репутация: 0

Повысить репутациюПонизить репутацию
Добрый день
Помогите пжл советом ...
Наша компания заключила Договор строительства (подряд) квартир c ТОО 1 , которая и будет строить квартиры. Нежилых помещении не будет. ТОО 1 понесет все расходы изначально , потом мы им будем оплачивать за каждый этап.
Я у себя в учете должна все их расходы (выставленные нам счет-фактуры) приходовать на незавершенное строительство следующими проводками ?

Дт 29311
Кт 3310 на сумму выданных счетов-фактур

а НДС в зачет можно брать ? если нет , то на какую статью НК ссылаться ?

спасибо


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НДС
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 15:15 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 янв 2012, 16:12
Сообщения: 13851
Заслуженная репутация: 101

Повысить репутациюПонизить репутацию
rainbow писал(а):
Я у себя в учете должна все их расходы (выставленные нам счет-фактуры) приходовать на незавершенное строительство следующими проводками ?

Дт 29311
Кт 3310 на сумму выданных счетов-фактур

Да. Только не с-ф, а АВР. Поскольку у вас жилой дом, то
rainbow писал(а):
НДС в зачет

брать нельзя.
rainbow писал(а):
на какую статью НК ссылаться ?

Обратите внимание на ст 249 и 257 НК

_________________
С уважением.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НДС
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 15:40 
Не в сети
Ученик

Зарегистрирован: 04 сен 2014, 14:53
Сообщения: 17
Заслуженная репутация: 0

Повысить репутациюПонизить репутацию
по 249 от уплаты НДС как раз мы освобождаемся , а по статье 257 п. 1-1 в зачет мы можем взять сумму НДС только по нежилым зданиям ?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НДС
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 15:46 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 янв 2012, 16:12
Сообщения: 13851
Заслуженная репутация: 101

Повысить репутациюПонизить репутацию
rainbow писал(а):
по статье 257 п. 1-1 в зачет мы можем взять сумму НДС только по нежилым зданиям ?

Да.

_________________
С уважением.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НДС
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 15:50 
Не в сети
Ученик

Зарегистрирован: 04 сен 2014, 14:53
Сообщения: 17
Заслуженная репутация: 0

Повысить репутациюПонизить репутацию
Спасибо большое !!!!!!!!!


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НДС
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 09:51 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: 03 янв 2013, 19:02
Сообщения: 134
Заслуженная репутация: 0

Повысить репутациюПонизить репутацию
Добрый день, получилось так, что февральскую счет-фактуру не указали в 1 квартале, получается что НДС от поставщика не был учтен, подскажите пожалуйста мне надо минусовать 1200 в строке 27 І - 1200, со знаком минус
либо во 27 ІІ ставить 1200 с плюсом
или особой разницы нет так как лицевой счет от этого не изменится?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НДС
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 09:51 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: 03 янв 2013, 19:02
Сообщения: 134
Заслуженная репутация: 0

Повысить репутациюПонизить репутацию
Добрый день, получилось так, что февральскую счет-фактуру не указали в 1 квартале, получается что НДС от поставщика не был учтен, подскажите пожалуйста мне надо минусовать 1200 в строке 27 І - 1200, со знаком минус
либо во 27 ІІ ставить 1200 с плюсом
или особой разницы нет так как лицевой счет от этого не изменится?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НДС
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 10:08 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 янв 2012, 16:12
Сообщения: 13851
Заслуженная репутация: 101

Повысить репутациюПонизить репутацию
Ритка писал(а):
в строке 27 І - 1200, со знаком минус

Верно

_________________
С уважением.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НДС
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 11:17 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: 29 янв 2014, 23:05
Сообщения: 136
Заслуженная репутация: 0

Повысить репутациюПонизить репутацию
Добрый день!
Помогите пожалуйста, есть сомнения по превышению минимального оборота по НДС, предприятие не вновь созданное и с учета по НДС снято несколько лет назад, значит применимо НК РК ст 568 п.5 "Размер оборота определяется нарастающим итогом: _____ другими налогоплательщиками - с первого января текущего календарного года"? Это получается, отсчет суммы на превышение НДС начинается с 1 января текущего года, т.е. каждое 1 января отсчет начинается с 0, верно? Слышала, что раньше брался в учет произвольный 12месячный период, например с 1.03.13 по 01.03.14 или сейчас так же?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НДС
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 08:35 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 янв 2012, 16:12
Сообщения: 13851
Заслуженная репутация: 101

Повысить репутациюПонизить репутацию
Статья 568 НК
Цитата:
Размер оборота определяется нарастающим итогом:
вновь созданными юридическими лицами-резидентами, филиалами, представительствами, через которые нерезидент осуществляет деятельность в Республике Казахстан, - с даты государственной (учетной) регистрации в органах юстиции;
физическими лицами, вновь вставшими на регистрационный учет в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей, - с даты постановки на регистрационный учет в налоговых органах;
налогоплательщиками, снятыми с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость на основании решения налогового органа в текущем календарном году, - с даты, следующей за датой снятия с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость на основании решения налогового органа;
другими налогоплательщиками - с первого января текущего календарного года.
Для целей постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость оборот налогоплательщика включает оборот, за исключением необлагаемого оборота, указанного в статье 232 настоящего Кодекса:
1) по реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг в Республике Казахстан;
2) по приобретению от нерезидента, не являющегося плательщиком налога на добавленную стоимость в Республике Казахстан и не осуществляющего деятельность через филиал, представительство, работ, услуг, местом реализации которых
является Республика Казахстан.
Место реализации работ, услуг определяется в соответствии со статьями 236 или 276-5 настоящего Кодекса.

_________________
С уважением.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НДС
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 15:49 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: 29 янв 2014, 23:05
Сообщения: 136
Заслуженная репутация: 0

Повысить репутациюПонизить репутацию
Иосифовна, место реализации ограничивается районом) т.о. весь доход попадает под оборот. Вопрос - периодом для определения превышения/не превышения минимального оборота по НДС является только период с 01.01.2014 по 01.01.2015 г.? или любой 12-тимесячный период?
Простите пожалуйста если неясно изъясняюсь :ro_za:


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НДС
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 15:54 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 янв 2012, 16:12
Сообщения: 13851
Заслуженная репутация: 101

Повысить репутациюПонизить репутацию
Считаю, что любой 12 месячный период, предшествующий выходу за пределы 30000 МРП.

_________________
С уважением.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НДС
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 11:44 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: 15 июн 2012, 12:10
Сообщения: 147
Заслуженная репутация: 0

Повысить репутациюПонизить репутацию
Здравствуйте, можете подсказать, как изменится оплата НДС при импорте и экспорте товаров физ и юр лицами в рамках евразийского союза с 01.01.15? Спасибо


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НДС
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 11:48 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 янв 2012, 16:12
Сообщения: 13851
Заслуженная репутация: 101

Повысить репутациюПонизить репутацию
Посмотрите вот эти изменения.


Вложения:
Izmeneniya_s_2015_goda.ppt [2.06 МБ]
Скачиваний: 213

_________________
С уважением.
Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НДС
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 12:22 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: 15 июн 2012, 12:10
Сообщения: 147
Заслуженная репутация: 0

Повысить репутациюПонизить репутацию
Я здесь не нашел ответы


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НДС
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 12:23 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 янв 2012, 16:12
Сообщения: 13851
Заслуженная репутация: 101

Повысить репутациюПонизить репутацию
Ну значит, это будет другой НПА, а не НК. Может потом и внесут изменения.

_________________
С уважением.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НДС
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 17:27 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: 03 янв 2013, 19:02
Сообщения: 134
Заслуженная репутация: 0

Повысить репутациюПонизить репутацию
Добрый день, получилось так, что за наличный расчет предприятие приобрело материалов на 3500 тенге, выписали счет-фактуру, в накладной поставил только подпись, теперь при акте сверки получилось, что эту сумму они не показали, по подписи сложно вычислить кто это мог быть и вообще они работают только перечислением, как быть аннулировать счет фактуру июньскую, сдать дополнительную отминусовав счет фактуру и добавив сумму как от физических лиц, или оставить все как есть? Первый раз с таким встречаюсь


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НДС
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 14:29 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 янв 2012, 16:12
Сообщения: 13851
Заслуженная репутация: 101

Повысить репутациюПонизить репутацию
Т.е. как я понимаю печати нет?

_________________
С уважением.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НДС
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 15:01 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: 03 янв 2013, 19:02
Сообщения: 134
Заслуженная репутация: 0

Повысить репутациюПонизить репутацию
Мы выписали счет-фактуру и накладную, мужчина расписался, фамилию свою не написал. Теперь предприятие в акте сверке с нами не хочет ставить наличку говорит, что у них расчеты только безналом. Приходит человек, говорит выпишите мне чек на такую организацию, оплачивает забирает продукцию. Зачем кому-то другому требовать счет-фактуру, бухгалтер говорит у меня 300 человек работает, где я буду искать кто брал и мы работаем по безналу. я в 300 форме заполнила и сдала эту счет фактуру. И теперь не знаю как правильно поступить оставить все как есть, или сделать дополнительную минусовать счет фактуру, а добавить эту сумму как от физ лиц? ведь камеральный контроль выявит


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НДС
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 15:14 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 янв 2012, 16:12
Сообщения: 13851
Заслуженная репутация: 101

Повысить репутациюПонизить репутацию
Просто уберите эту с-ф из реестра и все. Не надо ФЛ включать в реестр и выписывать им с-ф.

_________________
С уважением.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НДС
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 19:05 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: 03 янв 2013, 19:02
Сообщения: 134
Заслуженная репутация: 0

Повысить репутациюПонизить репутацию
Мужчина то брал не на физическое лицо, а на предприятие счет-фактуру возможно во время не отчитался за авансовый отчет.
Мы работаем с предприятиями, физические лица бывают редко
значит просто минусуем


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НДС
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 08:57 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 янв 2012, 16:12
Сообщения: 13851
Заслуженная репутация: 101

Повысить репутациюПонизить репутацию
Да просто уберите из реестра.

_________________
С уважением.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НДС
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 16:24 
Не в сети
Ученик

Зарегистрирован: 04 сен 2014, 14:53
Сообщения: 17
Заслуженная репутация: 0

Повысить репутациюПонизить репутацию
Добрый день
Мы являемся арендодателями помещении в аренду.
С 01.01.2015 года внесены изменения в 237 статью Оборот по реализации :
«2-3. При предоставлении (передаче) во временное владение и пользование имущества в случае, если до конца календарного месяца акт выполненных работ, оказанных услуг за такой месяц не подписан, но оплата за такой месяц произведена, датой совершения оборота по реализации работ, услуг является последний день такого календарного месяца.»

Нам 23.01.15 была зачислена предоплата за февраль 2015 . Счет-фактуру теперь я должна каким числом все таки выписать ? и акт выполненных работ.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НДС
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 10:19 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 янв 2012, 16:12
Сообщения: 13851
Заслуженная репутация: 101

Повысить репутациюПонизить репутацию
АВР и с-ф 28.02.

_________________
С уважением.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НДС
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 12:47 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: 03 янв 2013, 19:02
Сообщения: 134
Заслуженная репутация: 0

Повысить репутациюПонизить репутацию
скажите пожалуйста в каких случаях НДС нельзя в зачет взять (ИП по упрощенке) допустим счет фактура с НДС приобретены материалы которые непосредственно используют в производство, и к примеру моющее средство для уборки помещения (его не берем в зачет?)


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НДС
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 14:28 
Не в сети
Специалист

Зарегистрирован: 18 апр 2013, 15:21
Сообщения: 717
Заслуженная репутация: 61

Повысить репутациюПонизить репутацию
Ритка, ст.257 НК РК.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НДС
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 23:20 
Не в сети
Ученик

Зарегистрирован: 02 фев 2012, 22:52
Сообщения: 18
Заслуженная репутация: 0

Повысить репутациюПонизить репутацию
Доброй ночи! Подскажите пожалуйста, что грозит за несвоевременное перечисление НДС? Скоро наступает срок уплаты, а у нас не хватает. НУ пришлет увед. о погашении, потом если не оплатим аресты, а потом будет штраф? в КоАП не нашла ничего за несвоевременное перечисление. Заранее спасибо!


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение Отправить email  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: НДС
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 16:04 
Не в сети
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28 янв 2012, 16:12
Сообщения: 13851
Заслуженная репутация: 101

Повысить репутациюПонизить репутацию
aliya_m писал(а):
в КоАП не нашла ничего за несвоевременное перечисление.

Цитата:
Статья 279. Невыполнение налоговым агентом обязанности по
удержанию и (или) перечислению налогов

1. Неудержание или неполное удержание налоговым агентом сумм налогов, подлежащих удержанию и (или) перечислению в бюджет, в срок, установленный налоговым законодательством Республики Казахстан, –
влечет штраф на частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти процентов от неудержанной суммы налогов и других обязательных платежей.
2. Неперечисление или неполное перечисление налоговым агентом удержанных сумм налогов, подлежащих перечислению в бюджет, в срок, установленный налоговым законодательством Республики Казахстан, –
влечет штраф на частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере десяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двадцати месячных расчетных показателей.

Примечание. Лицо не подлежит привлечению к административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, по удержанным (подлежащим удержанию) суммам налогов, выявленным налоговым агентом самостоятельно и указанным в дополнительной налоговой отчетности, при условии их перечисления в бюджет не позднее трех рабочих дней со дня представления дополнительной налоговой отчетности в орган государственных доходов.

_________________
С уважением.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.

Часовой пояс: UTC + 6 часов


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


buhonline.kz © 2008-2012 Линия бухгалтеров Казахстана
      
WMmail.ru -